在财务方面,保留意见是指会计师或审计师出具的书面意见,指出审计师对所审查财务记录的准确性有保留意见。提出保留意见的情况涉及有限的审计范围,或者遗漏或错误陈述的信息。如果审计师发现不符合公认会计原则(GAAP)的异常会计惯例,他也可能会写下保留意见。
审计师报告是公司年度报告的标准组成部分。审计师会发表三种意见审查财务记录后,无保留意见表示财务报表对公司的陈述准确无误。保留意见包含一些例外情况。否定意见包含实质性例外或警告。
财务记录的准确性可能在审计师出具的保留意见。公认会计准则由一套通用的会计准则和程序组成,以确保财务报表的一致性。如果审计师由于地理位置偏远而无法证实存货,他可能会写一份保留意见书。保留意见书的其他理由包括即将到来的诉讼结果的不确定性或非正统商业交易的不确定税务责任。审计师的报告通常包含三段。最初,审计师陈述了审计师和董事的义务,接下来,他讨论了审计的范围,并声明公司采用了GAAP。最后,他在第三段中给出了审计师的意见,审计师报告是公司年度报告的标准组成部分年度报告将包括财务概要、公司信息和,以及财务报表。公司通常还包括致股东的信函和管理层的讨论和分析。如果审计师的意见表明财务报表提供了对公司的"真实和公允的反映",则审计是无保留意见的。上市公司的财务报告通常是无保留意见的对审计报告的意见。大多数公司都会在年报发布前发现并处理可能出现的问题。即使是无保留意见也只是一种意见,而不是保证。审计人员可能会被普遍存在的账目造假所欺骗,尤其是如果管理层有条不紊地准备欺诈性会计。一个有保留意见可能是安徒生效应的结果,审计师在审计公司时,为了避免会计错误而进行严格彻底的调查的一种状态。这种强化的审查程度通常导致公司在没有故意歪曲相关会计信息的情况下,也会重新公布盈利报告。公司对让投资者相信公司的财务报表是准确的。为了防止因被忽视的财务不当行为(如重大错报)而引起的潜在诉讼,审计师投保了渎职保险。


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