财务审计是对公司财务报表和其他数据的审查,以确保其准确性和有效性。审计师使用不同的审计测试来分析和证明客户的财务信息。两种主要的测试类型包括分析程序和实质性详细测试。另一种审计测试侧重于内部控制,这是一家公司用来保护其信息不受欺诈和滥用的程序。每一组审计测试都涉及一组旨在发现不当行为的特定任务或活动。
公司的现金收入可能在财务审计期间被仔细检查。分析程序包括比较、财务比率,以及审查来源信息。比较采用两组信息——一组来自当前期间,另一组来自上一个期间——并确定当前信息是否与另一个期间有很大不同。审计师还可以查看预算、预测或其他预测信息,以确定这些信息是否显著与以前不同。审查原始文件允许审计师审查来自不同客户的不同交易的文书工作。审计测试(包括大量使用实质性程序)通常更主观,因为测试依赖于审计师的解释
审计师使用不同的审计测试来分析和证明客户的财务信息审计测试还包括实质性的细节测试。这些程序是数学性质的,试图消除审计过程中的主观性。审计师通常从不同的会计信息中选择一批交易样本。利用比率和重新计算,审计师可以确定该公司是否与行业内其他公司的经营状况相近。在这些审计中发现了显著的经营差异测试可以表明需要进一步审查。实质性的详细审计测试还可能涉及从客户的供应商和客户那里收集信息。审计师要求这些团体申报公司或公司,分别。本测试的目的是记录公司是否保持准确的会计记录。本测试中的缺陷需要第二个样本,以便审计师能够确定问题在公司中的普遍性。有关这些错误的文件记录消除了审计师的主观性,因为信息证明了会计错误。内部控制测试通常是审计人员完成的最后一组审计测试。内部控制的审查首先要对公司的管理团队和员工进行面试。然后审计测试需要对内部控制进行审查确定报表是否与规定政策一致的控制程序。然后,审计师通过审查直接在内部控制之下准备的信息来测试内部控制。观察在控制下工作的员工也可能是这些测试的一部分
审计师可以查看预算、预测或其他预测信息。



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